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        保利集團召開內控體系建設暨內部審計工作會

        瀏覽量:1441 作者: 來源: 時間:2021-12-31 【字號:

        12月29日,保利集團在京召開內控體系建設暨內部審計工作會,深入學習貫徹習近平總書記對防范化解重大風險和審計工作的重要指示批示精神,認真落實國家審計署、國務院國資委各項工作要求,總結2021年內控體系建設和審計工作,部署2022年重點任務。國家審計署企業審計八局局長方超,集團黨委書記、董事長劉化龍參加會議并講話。會議由集團黨委副書記、總經理張振高主持。

        方超對保利集團內部審計和風險防控工作予以充分肯定,并提出三點要求:一是認真貫徹落實習近平總書記重要講話和指示批示精神,緊扣“十四五”目標任務,統籌謀劃審計監督工作;二是建立健全審計查出問題整改長效機制,把準審計整改責任定位,加大跟蹤督促力度,推動審計整改工作制度化、規范化;三是高度重視國有企業內部審計監督工作,加強組織領導,把習近平總書記對審計工作的重要講話和指示精神落實到企業經營管理和內部審計工作中。

        集團黨委常委、副總經理朱銘新作題為《強化體系建設,加強審計監督,推動集團風險防控工作開創新局面》的報告,系統回顧了2021年集團公司風險防控、內部控制以及內部審計工作取得的成績,并對2022年重點工作進行部署。

        集團紀委書記孫麗霞從強化事前預防、事中控制、事后處理三個方面介紹了“大監督”體制機制建設和違規追責工作情況,對下一步工作提出了提高認識、發揮主體作用、做好風險防范工作三點要求。

        劉化龍從提高政治站位、落實上級決策部署和公司長遠發展三個角度揭示了加強內控體系建設和內部審計工作的重要意義;從全局角度,分析了當下和今后一段時期風險防控工作面臨的“新形勢、新變化和新要求”,并圍繞“思想重視、健全體系、點面結合、落實責任、突出重點、整改提升”六個方面,對集團公司內控體系建設和內部審計工作提出具體要求。

        張振高強調,要及時傳達本次會議精神,增強做好內控體系建設和內部審計工作的責任感和緊迫感;要按照會議工作部署,找出差距和短板,進一步安排好明年工作任務;要強化責任擔當,企業負責人靠前指揮,帶頭抓好重點工作和難點任務推進,加大風險事項處置力度。

        會上,保利國際、保利發展和保利置業從完善內控體系、強化審計監督、促進管理提升等角度作經驗分享。

        審計署企業審計八局,集團公司領導班子、總部各部門負責人以上人員,子公司領導班子,風險、審計、紀檢部門負責人及相關人員等400余人在現場及視頻端參加會議。

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